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| 文 号: | 所属主题: | 预决算信息 |
商丘中等专业学校2025年度部门预算
第一 部分 单位概况
一、主要职能
(一)单位职责
商丘中等专业学校是一所市直公办全日制国家级重点 中等职业学校,学校全面贯彻党的教育方针,以立德树人为 根本任务,以促进就业为导向,积极推进产教融合。
(二)机构设置情况
商丘中等专业学校内设机构8个,包括:学校办公室、 党委办公室(人事科)、教务科、学生科、总务科、财务科、 招生就业办公室、纪检监察室。
二、预算单位构成
本次公开预算为我单位2025年部门预算。
第二部分
2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
本单位2025年收入总计3544.53万元,支出总计 3544.53万元,与2024年相比,收、支总计各减少420.67 万元,减少 11.87%。主要原因:专户资金收入减少。
二、收入预算总体情况说明
本单位2025年收入合计3544.53万元,其中: 一般公 共预算收入3244.53万元;政府性基金预算收入0万元;财 政专户管理资金收入300万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
本单位2025年支出合计3544.53万元,其中:基本支 出 2902.93万元,占81.90%;项目支出641.6万元,占 18.10%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本单位2025年一般公共预算收支预算3244.53万元, 政府性基金收支预算0万元。与2024年相比, 一般公共预 算收支预算减少79.33万元,增加2.4%,主要原因:人员经 费的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2025年一般公共预算支出年初预算为3244.53 万元。其中:基本支出2902.93万元,占比89.47%;项目支 出341.6万元,占比10.53%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2025年一般公共预算基本支出年初预算2902.93 万元,其中:人员经费等支出2777.13万元,占比95.67%; 公用经费支出125.8万元,占比4.33%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我单位2025年“三公”经费支出预算为0万元。2024 年“三公”经费支出预算比2024年同口径预算数减少0万 元。
具体支出情况如下:
( 一 )因公出国(境)费 0万元。主要用于公务出国( 境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数比2024年减少0万元。
(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公 务接待支出。预算数比2024年预算数减少0万元。
(三)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务车辆购 置费0万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费0万 元,比2024年减少0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2025年机关运行经费支出预算0万元,主要保 障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经 费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万 元 。
(三)绩效目标设置情况说明
我单位预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及资金 641.6万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置 了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及 相应的成本控制要求。
(四)国有资产占用情况
2025年,我单位固定资产总额7565.46万元,其中,房 屋建筑物6008.78万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中: 一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设 备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。
附件:
427fde761b2b4c08b5bff89eedbbd6e0.pdf
