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索引号: 11411400005836966X-sqskxjsj-00000054 发布机构: 市科技局
成文日期: 2022-11-29 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 部门预算公开

2022年度市科技局部门预算

来源: 发布时间:2022-11-29 浏览次数: 【字体:

2022年度市科技局部门预算

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第一部分

单位概况

 

一、部门主要职责

本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策,牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施,并组织实施。

(二)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展;推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设;会同有关部门统筹管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施;促进科技金融紧密结合。

(四)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究;拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,认真做好河南省(重点)实验室等创新平台建设有关工作,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;负责自然科学基金管理相关工作。

(五)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出关键核心技术需求并监督实施;指导科技创新创业载体平台建设;支持安全生产领域的科学技术研究。

(七)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(八)统筹区域科技创新体系建设,推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新,指导省级高新技术产业园区等科技园区建设,承担科技扶贫相关工作。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十)负责全市对外科技合作与交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作和全市出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划;承担院士工作站的建设与管理;拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责商丘市科学技术奖励相关工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门预算单位构成

(一)机构设置

1.商丘市科学技术局

2、商丘市科学技术情报研究所

3、商丘市科学技术发展研究中心

4、商丘市对外科技合作事务中心

(二)人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制59人,其中行政编制28人,事业编制31人;实有人员90人,其中在职人员56人,离休人员1人,退休人员33人。  

三、2022年度主要工作任务

2022预算年度本部门主要工作任务是:

(一)贯彻执行国家和省科技工作法律、法规和方针、政策,牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施,并组织实施

(二)推进自主创新体系建设和科技体制改革,健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展;推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设,优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设

(三)推进产学研合作、科技交流与合作及科技成果转化。

(四)指导省级高新技术产业园区等科技园区建设,承担科技扶贫相关工作。

(五)引进国外智力工作和全市出国(境)培训工作。

(六)商丘市科学技术奖励相关工作。

(七)加强党的建设。

(八)提高单位文明程度。

(九)完成其他工作任务和职工待遇等保障性工作。

 

第二部分

2022年度部门预算情况说明

 

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算汇总。

一、部门收入支出总体情况

本部门2022年收入总计1140.5万元,其中:一般公共预算拨款收入1140.5万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;支出总计1140.5万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年本部门收支预算总计1140.5万元,较2021年收支预算总计1158.3万元减少17.8万元,收支增减的原因主要是按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出、节省三公经费开支等。

三、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排81.3万元,其中,办公费21.2万元,会议费1万元,培训费0万元,维修费3万元,其他商品服务支出6.2万元

四、三公经费支出情况说明

2022年本部门三公经费支出预算7.6万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费7万元(公车购置费0万元,公车运行费7万元)。2022年三公经费支出预算比2021年减少0.9万元,主要原因是根据中央八项规定,厉行节约,减少三公经费等一般性支出

五、政府采购预算说明

2022年本部门政府采购预算安排0万元。

六、国有资产占有情况说明

2022年末,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)等。

七、项目预算绩效情况说明

2022年本部门开展预算绩效自评涉及资金0万元,开展绩效评价的重点项目是

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,一般包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、公车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:2022年度部门预算表.xls


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