| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000112 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2025-03-04 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算公开 |
商丘市市场监督管理局2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)部门职责
1、负责全市市场综合监督管理。2、负责全市市场主体统一登记注册。3、负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。4、负责全市反垄断统一执法。5、负责监督管理市场秩序。6、负责全市宏观质量管理。7、负责全市产品质量安全监督管理。8、负责全市特种设备安全监督管理。9、负责全市食品安全监督管理综合协调。10、负责全市食品安全监督管理。11、负责统一管理全市计量工作。12、负责统一管理全市标准化工作。13、负责统一管理全市检验检测工作。14、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作,组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。15、负责全市知识产权监督管理和保护运用。16、负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,按规定承担技术性贸易措施有关工作。18、负责促进全市非公经济发展,指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。19、承担商丘市人民政府食品安全委员会的日常工作。20、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
商丘市市场监督管理局内设机构37个,包括:办公室(应急管理办公室)、综合规划科(新闻宣传科)、法规科、信用监督管理科、反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、反垄断科(市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室)、网络交易监督管理科、市场规范管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科(市政府食品安全委员会办公室秘书科)、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、食品安全抽检监测科、特种设备安全监察科(安全生产协调办公室)、计量科、标准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、非公经济促进科(小微企业个体工商户专业市场党建工作科)、消费者权益保护科、药品监督管理科、化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、药化械安全抽检监测科(药化械不良反应监测科)、科技和财务科(审计科)、人事科(合作交流科)、执法监督办公室、价格执法督查科、药化械执法督查科、执法稽查科、机关党委、离退休干部工作科。
二、部门预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:
1.商丘市市场监督管理局本级;
2.商丘市梁园区市场监督管理局;
3.商丘市睢阳区市场监督管理局;
4.商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局;
5.商丘市市场监督管理局登记注册局;
6.商丘市市场监督管理局投诉举报处置指挥中心;
7.商丘市市场监督管理局直属分局;
8.市消费者权益保护中心;
9.市知识产权维权保护中心;
10.市梁园区消费者协会;
11.市睢阳区消费者协会;
12.商丘市产品质量检验检测中心;
13.市食品药品审评查验中心;
14.商丘市药物警戒中心;
15.市电梯应急处置中心;
16.梁园区个体私营经济协会;
17.睢阳区个体私营经济协会;
第二部分
2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
本部门2025年收入总计21493.3万元,支出总计21493.3万元,与2024年相比,收、支总计各增加1661.7万元,增长9.1%。主要原因:社会保障和就业支出增加。
二、收入预算总体情况说明
本部门2025年收入合计21493.3万元,其中:一般公共预算收入19893.3万元;其他收入1600.00万元。
三、支出预算总体情况说明
本部门2025年支出合计21493.3万元,其中:基本支出17324.3万元,占80.6%;项目支出4169.0万元,占19.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
本部门2025年一般公共预算收支预算19893.3万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2024年相比,一般公共预算收支预算增加1661.7万元,增长9.1%,主要原因:单位人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本部门2025年一般公共预算支出年初预算为19893.3万元。其中:基本支出17324.3万元,占比87.1%;项目支出2569.0万元,占比12.9%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2025年一般公共预算基本支出年初预算17324.3万元,其中:人员经费等支出15828.3万元,占比91.4%;公用经费支出1496.0万元,占比8.6%。
七、“三公”经费支出情况说明
本部门2025年“三公”经费支出预算为277.2万元。 2025年“三公”经费支出预算比 2024年同口径预算数减少1.3万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2024年一致。
(二)公务接待费4.2万元,预算数比2024年预算数减少0.3万元,下降6.6%,主要原因单位减少接待外来人员。
(三)公务用车购置及运行费273.0万元。其中:公务车辆购置费0万元,比2024年一致;公务用车运行维护费273.0万元,比2024年减少1万元,下降0.4%,主要原因:单位公务用车出行次数减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2025年机关运行经费支出预算1496.0万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
(二)政府采购支出情况
本部门2025年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况说明
本部门预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及资金4169.0万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
(四)国有资产占用情况
2024年期末,本部门固定资产总额4086.4万元,其中,房屋建筑物1856.2万元,车辆720.3万元。共有车辆52辆,其中:机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车24辆,特种专业技术用车10辆,其他用车15辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
附件:商丘市市场监督管理局2025年度部门预算
