| 索引号: | 4114000049-sqstjj-00000023 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-03-05 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算公开 |
2025年度市统计局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2025年度部门预算表
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、本级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)部门职责
承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准;贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章,拟订统计地方性法规草案,制定部门规范性文件;指导全市统计工作。贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理县(市、区)国民经济核算工作。
会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会福利业等统计调查;收集、汇总、整理和提供分类和综合性基本统计数据。组织县(市、区)及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府和有关部门提供统计信息、咨询建议。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。协助县(市、区)管理统计局局长和副局长;指导全市统计专业技术队伍建设,参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;监督管理县(市、区)政府统计部门由中央财政、省财政、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;指导县(市、区)统计信息自动化系统建设。承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
商丘市统计局是市政府工作部门,为正处级,下设11个科室,机关行政编制28名,设局长1名, 副局长3名;正科级领导职数15 名(含总统计师、总经济师、机关党委专职副书记、机关纪委书记各1名),副科级领导职数3名;暂保留机关后勤服务人员编制3名;下设3个事业单位,其中副处级单位1个,科级2个,事业编制49人。
二、部门预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:
1.本部门机关本级
2.市经济社会调查队
3.市统计数据处理中心
4.市统计能力建设中心
第二部分
2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我部门2025年收入总计1636.65万元,支出总计1636.65万元,与2024年相比,收、支总计各减少30.32万元,同比减少1.8%。主要原因:本年度减少第五次全国经济普查工作普查调查员劳务费。
二、收入预算总体情况说明
我部门2025年收入合计1636.65万元,其中:一般公共预算收入1636.65万元。
三、支出预算总体情况说明
我部门2025年支出合计1636.65万元,其中:基本支出1482.56万元,占90.6%;项目支出154.09万元,占9.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我部门2025年一般公共预算收支预算1636.65万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024年相比,一般公共预算收支预算减少30.32万元,同比减少1.8%。主要原因:本年度减少第五次全国经济普查工作普查调查员劳务费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我部门2025年一般公共预算支出年初预算为1636.65万元。其中:基本支出1482.56万元,占比90.6%;项目支出154.09万元,占比9.4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我部门2025年一般公共预算基本支出年初预算1482.56万元,其中:人员经费等支出1337.5万元,占比90.2%;公用经费支出145.06万元,占比9.8%。
七、“三公”经费支出情况说明
我部门2025年“三公”经费支出预算为7万元。 2025年“三公”经费支出预算与 2024年同口径预算数一致。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数持平。
(二)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2024年预算数一致。
(三)公务用车购置及运行费6万元。其中:公务车辆购置费0万元,与2024年一致;公务用车运行维护费6万元,与2024年一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我部门2025年机关运行经费支出预算125.79万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。
(二)政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况说明
我部门预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及资金1636.65万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。
(四)国有资产占用情况
2024年期末,我部门固定资产总额385.68万元,其中,房屋建筑物113.35万元,车辆36.4万元,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。
(六)关于预算部门构成说明
我部门2025年按照预算公开要求,将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他:无。
